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QL建筑公司财务风险识别与控制思考 本文是一篇留学生论文,本文件借助财务风险分析表明,企业生产经营中各种风险的财务集中,造成了企业的财务风险。由于建筑行业工程项目庞大,建设周期长,在项目建成前很容易受到风险影响,在整个建筑公司项目的建设过程中都带来了财务风险,这也是建筑行业财务风险复杂的主要原因。
2022-05-07
vicky
内部控制重大缺陷披露与企业创新投入 本文是一篇企业管理论文,本文研究结论表明,目前中国企业的内部控制重大缺陷披露行为总体上不利于促进创新投入,主要原因是披露的主动性不够,整改建设的有效性不足。因此:首先,企业治理层和管理层应严格按照评价指引和证监会公告[2014]1 号文件的要求及时主动地披露内部控制重大缺陷,提高自己诚信担当负责的形象,以此促进自身加强内部控制建设,增强内部控制有效性,降低代理成本,提高风险承担能力,缓解融资约束,提升创新投入水平。
2022-05-04
vicky
光伏微电网发电系统离并网控制策略思考与设计 本文是一篇工程硕士论文,本文针对广西某地市的工业园区设计了相应的光伏微电网系统,并通过运行分析可知所设计的微电网系统能够有效实现工业园区的有效供电。
2022-04-01
vicky
农发行JN分行信贷风险内部控制思考 本文是一篇会计论文,笔者认为为了确保内部控制各项工作的尽快落地,还需要配合做好风险控制的保障措施。首先,构建完善可靠的内部控制制度,结合农发行 JN 分行的信贷风险管理要求,做好风险管理内部控制体系的构建,以内部控制环境来确保信贷风险管理的效果;其次,进一步加强流程制度的控制,通过强化贷前审批与贷后检查的流程控制来保障整个审批链条的闭环属性;最后,积极构建完善的监督考察机制,通过监督考察来确保信贷风险管理督查效果,满足检查范围的适应性要求,同时进一步强化信贷责任认定与管理活动。
2022-03-06
vicky
内部控制缺陷披露对企业经济后果的影响——基于事务所声誉的调节作用 本文是一篇会计论文,本研究没有采用传统的二元逻辑,而是依据内控指引以及国内外的相关研究,以财务重述作为内控存在缺陷的标志,选取重述企业,研究选择性披露是否对企业有利。本研究基于强制披露的政策背景,结合多种理论,深入探讨了企业内部控制缺陷隐瞒与监管惩罚,诉讼风险之间的关系,并引入了事务所声誉的调节变量。
2022-02-24
vicky
T国有控股有限公司内部控制问题及策略分析 本文是一篇会计论文,本文研究结论对 T 国有控股有限公司内控体系建设和优化有一定的指导意义,对国内同类型企业完善内部控制体系也具有一定的借鉴价值和实践意义。
2022-02-23
vicky
Y公司财务管理中心财务事项审批控制的优化探讨 本文是一篇会计论文,本文从内部控制角度出发,结合 Y 公司财务管理中心实际遇到的问题、状况以及在自动化方面将要努力的方向这样的现实例子,发现在整个财务费用审批过程中会出现如下问题:单据附件不合格就被审批通过、专票认证环节的工作量大并且没有充足数据、审批后出纳进行付款时出现问题、会计初审岗的工作堆积过多不能及时完成、开发票工作中内部控制管理不完善。
2022-02-15
vicky
绝热层缠绕成型纠偏方法与控制探讨 本文是一篇模具毕业论文,尽管本文验证了固体火箭发动机绝热层缠绕成型过程纠偏控制策略的有效性,但是并未考虑张力、传送速度、缠绕压力等因素对于纠偏效果的影响。在目前已有工作的基础上,后续将结合实验对纠偏控制策略进行优化,包括引入遗传算法、深度学习等对数学模型改进和对控制策略进一步调整,最终推动绝热层自动缠绕成型技术的实际应用。
2022-02-08
vicky
基于价值链的Z企业成本控制思考 本文是一篇会计论文,本文也意在通过对Z企业的研究分析,为房地产其他同类型企业提供一些解决成本可控制问题的思路和方法,以期帮助企业有效降低成本,同时实现企业价值的最大化。
2022-01-15
vicky
永磁同步电机驱动系统故障诊断与容错控制思考 本文是一篇工程硕士论文,本文对永磁同步电机驱动系统的故障类型进行了总结分析,并针对匝间短路故障的故障诊断方法和容错控制策略进行深入研究,保障了永磁同步电机驱动系统在发生匝间短路后能准确识别故障并在故障
2021-12-14
vicky

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