T国有控股有限公司内部控制问题及策略分析
本文是一篇会计论文,本文研究结论对 T 国有控股有限公司内控体系建设和优化有一定的指导意义,对国内同类型企业完善内部控制体系也具有一定的借鉴价值和实践意义。
2022-02-23
vicky
Y公司财务管理中心财务事项审批控制的优化探讨
本文是一篇会计论文,本文从内部控制角度出发,结合 Y 公司财务管理中心实际遇到的问题、状况以及在自动化方面将要努力的方向这样的现实例子,发现在整个财务费用审批过程中会出现如下问题:单据附件不合格就被审批通过、专票认证环节的工作量大并且没有充足数据、审批后出纳进行付款时出现问题、会计初审岗的工作堆积过多不能及时完成、开发票工作中内部控制管理不完善。