Y公司财务管理中心财务事项审批控制的优化探讨
本文是一篇会计论文,本文从内部控制角度出发,结合 Y 公司财务管理中心实际遇到的问题、状况以及在自动化方面将要努力的方向这样的现实例子,发现在整个财务费用审批过程中会出现如下问题:单据附件不合格就被审批通过、专票认证环节的工作量大并且没有充足数据、审批后出纳进行付款时出现问题、会计初审岗的工作堆积过多不能及时完成、开发票工作中内部控制管理不完善。
财务报告问询函与分析师关注——基于A股上市公司的实证探讨
本文是一篇会计论文,本文研究了财务报告问询函对分析师关注度可能的影响机制,以 2014-2019年 A 股上市公司为样本,实证检验了财务报告问询函对分析师关注度的影响,以及正式监管处罚风险对二者关系的中介作用,并进一步分析了财务报告问询函异质性对分析师关注度影响的差异。