内部控制

企业内部控制对高管腐败影响的研究——基于监事会特征的调节作用 本文是一篇会计论文研究,本文主要研究了内部控制对高管显性腐败和高管隐性腐败的关系,并将监事会特征和监事会规模作为调节变量进行了研究。
2021-02-26
vicky
平衡计分卡视角下GX电力公司的内部控制优化研究 本文是一篇会计论文,内部控制对于现代企业的经营管理起到重要作用,它有利于提升企业面对内外部发展环境变化风险的抗风险能力,提高企业管理运行综合效率。
2021-02-07
vicky
S公司销售与应收账款内部控制研究 本文结合内部控制基本规范及其相关指引,阐述了 S 公司的基本情况、销售与应收账款的内部控制现状,并通过观察、访谈、内部控制体系评价、报表分析、查阅相关规章制度问题等。
2021-01-23
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信息化系统对Z高校政府采购内部控制体系的优化研究 本文是一篇会计论文研究,通过本文研究发现,我国目前内部控制存在起步晚、发展慢、制度建设不全面、控制不到位等问题,而政府采购工作中在预算、招标、合同等多个业务层面。
2021-01-04
vicky
内部控制有效性、经济效率与企业价值的关系研究 本文是一篇会计论文,本文选取深沪 A 股上市公司 2008 年至 2017 年的十年作为对象进行分析研究,结合相关理论,
2020-12-18
vicky
会计学视角下CQ油田公司内部控制体系优化研究 本文是一篇会计论文,本文对其内部控制体系进行了研究和优化。从内部控制理论出发,阐述了相关学者的研究成果,为以后的研究奠定了理论基础。
2020-12-17
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会计学视角下财务柔性、内部控制与企业价值的关系研究 本文是一篇会计论文,本文以 2013-2018 年的 2268 家 A 股上市企业的数据为研究对象,基于温忠麟中介效应检验模型,
2020-12-10
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M银行秦皇岛分行内部控制体系评价研究 本文是一篇MBA论文范文,本文以 M 银行秦皇岛分行为研究对象,在了解和分析其内部控制体系现状的基础上,
2020-12-01
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融资约束、内部控制对新能源上市公司成本粘性的影响研究 本文是一篇会计论文,本文选取了 2013-2018 年的新能源上市公司相关数据作为研究样本,探讨了我国新能源上市公司的成本粘性存在性,
2020-11-17
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K酒店内部控制研究 本文是一篇会计论文研究,本文以 K 酒店为研究对象,结合国外 COSO 报告框架五要素与国内《企业内部控制基本规范》。以五要素为出发点,利用深度访谈法对 K 酒店的内部控制现状。
2020-10-20
vicky

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