内部控制

内部控制缺陷披露对企业经济后果的影响——基于事务所声誉的调节作用 本文是一篇会计论文,本研究没有采用传统的二元逻辑,而是依据内控指引以及国内外的相关研究,以财务重述作为内控存在缺陷的标志,选取重述企业,研究选择性披露是否对企业有利。本研究基于强制披露的政策背景,结合多种理论,深入探讨了企业内部控制缺陷隐瞒与监管惩罚,诉讼风险之间的关系,并引入了事务所声誉的调节变量。
2022-02-24
vicky
T国有控股有限公司内部控制问题及策略分析 本文是一篇会计论文,本文研究结论对 T 国有控股有限公司内控体系建设和优化有一定的指导意义,对国内同类型企业完善内部控制体系也具有一定的借鉴价值和实践意义。
2022-02-23
vicky
基于风险管理的A公司固定资产内部控制优化思考 本文是一篇会计论文,本文通过实地考察了解 A 公司固定资产内部控制现状,综合运用层次分析法、调查问卷法、模糊综合评价法对 A 公司固定资产内部控制现状进行分析,找出其管理
2021-08-20
vicky
基于内部控制视角的Z银行Z分行合同管理优化研究 本文是一篇留学生论文,本文首先对目前国内外研究现状进行了综合分析,然后对合同管理理论及内部控制理论进行阐述,并对 Z 银行 Z 分行基本情况和合同管理情况进行介绍。
2021-08-09
vicky
J公司内部控制问题思考 本文是一篇会计论文,文章在前两章介绍了内部控制相关理论及国内外发展现状,并在此基础上,对 J公司的内部控制现状进行调查分析,采用了模糊层次分析法对其进行内部控制体系评
2021-07-26
vicky
X银行石家庄分行内部控制体系优化探讨 本文是一篇MBA毕业论文,本文通过规范研究、案例分析等等相关的方法,对该银行内部的控制情况进行综合的分析,并将五要素作为主要的出发点和落脚点,找出其存在的缺陷和漏洞,
2021-07-17
vicky
ZS高校内部控制体系问题探讨 本文是一篇会计论文,本篇文章以ZS 高效为研究案例,基于内部控制方面的五要素理论,对该校在内部控制体系中存在的缺陷与问题进行了深入的探究,并根据对问题的有效分析提出。
2021-07-04
vicky
bz水利局内部控制存在问题及优化探讨 本文是一篇会计论文,本研究通过对 bz 水利局内部控制体系进行细致分析,整理并阐述了当前 bz 水利局内部控制存在的具体问题。分析结果显示,目前 bz 水利局在预算业务控制方面。
2021-07-01
vicky
H公司财务共享模式下内部控制问题思考 本文是一篇会计论文,本文在“大数据”“财务云”背景下,笔者首先将财务共享理论与内部控制相关的理论相结合,然后运用定性与定量相结合的分析方法,并联系实际调研情况。
2021-05-24
vicky
NH城市商业银行内部控制问题研究 本文是一篇会计论文,本文以银行内部控制体系为基础,通过对 NH 银行内部控制体系进行具体的案例分析,发现了以 NH 银行为例的部分城市商业银行在内部控制体系上存在的问题。
2021-04-25
vicky

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